Faktúra č. 180689

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180689
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava stoličiek, ND - úhrada ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 23.08.2018
  • Celková hodnota: 71,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0538/18
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0538/18 Objednávame u Vás dodanie náhradných dielov na stoličku Klasic č. 6 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠKOLEX, spol s r.o. 31396763 150,00 € 03.07.2018 16.07.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť