Faktúra č. 180787

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180787
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota: 339,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0711/18
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0711/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 340,16 € 12.09.2018 26.09.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť