Faktúra č. 181010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181010
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 742,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1017/18
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1017/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 742,62 € 21.11.2018 04.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť