Faktúra č. 181044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181044
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
  • Dátum doručenia: 06.12.2018
  • Celková hodnota: 201,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0910/18
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0910/18 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Súkromné právo č.5/18 čz: 366/18 = 270ks =0,029€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 9,40 € 06.11.2018 20.11.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť