Faktúra č. 191401

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191401
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 176,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1434/19
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1434/19 objedávame u Vás hrebeňovú väzbu/ nástenných kalendárov SOŠP = 370ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 I V A - SR, s.r.o. 44246871 176,86 € 09.12.2019 09.01.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť