Faktúra č. 200054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200054
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - Wifi na PV
  • Dátum doručenia: 29.01.2020
  • Celková hodnota: 598,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0095/20
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0095/20 Objednávame u Vás materiál na zavedenie Wifi do priestorov učební PV - podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AGEM Computers, spol. s r. o. 35692715 598,50 € 29.01.2020 03.02.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť