Faktúra č. 200139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200139
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
  • Dátum doručenia: 24.02.2020
  • Celková hodnota: 1 792,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0187/20
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0187/20 Objednavame si: -sanony Daxen slov.-angl., 18,5x23x3 cm, dvojdierkova kruzkova mechanika, na 2. strane sanonu 3 priesvitne samolepiace vrecuska – 500 ks, -sanony Daxen span.-angl. 18,5x23x3 cm,vsetko ako predosle zadanie – 500 ks, -sanon Slo. Realitna akademia, 31x25,5x5 cm, 2-dierkova mechanika D, vylep s matnym laminom dodate Vy – 200 ks, 2,27€/ks -samolerpiace rychloviazace – 500 ks. Polepy su pripravene k prevzatiu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 544,80 € 17.02.2020 25.02.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť