Faktúra č. 210793

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210793
  • Popis fakturovaného plnenia: Zber a odvoz odpadu 11/2021
  • Dátum doručenia: 13.12.2021
  • Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0740/21
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0740/21 Objednávam zabezpečenie zberu a vývozu odpadu pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 100,80 € 07.12.2021 15.12.2021 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť