Faktúra č. 210854

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210854
  • Popis fakturovaného plnenia: Zber a odvoz odpadu 12/2021
  • Dátum doručenia: 12.01.2022
  • Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0017/22
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017/22 Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 42,00 € 11.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť