Faktúra č. 220106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220106
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperacia
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 4 999,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0714/21
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0714/21 Objednávame u Vás vytvorenie textových a obrazových predlôh slúžiacich k vytvoreniu grafických tlačových podkladov k publikácii "Eurofondy pomáhajú našim regiónom" Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jana Hyžová Mgr. 00 5 988,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť