Faktúra č. 230445

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230445
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis: prezutie s vyvážením
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0510/23
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0510/23 Prezutie pneumatík Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 45,00 € 12.07.2023 17.07.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť