Faktúra č. 230628

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230628
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava: Hyundai BL119RM vymena akumulátora
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 292,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0646/23
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0646/23 Oprava vozidla BL 119 RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 292,19 € 26.09.2023 28.09.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť