Faktúra č. 240134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240134
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 87,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0135/24
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0135/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 87,10 € 13.02.2024 16.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť