Faktúra č. 240169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240169
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava: maliarske práce v ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.02.2024
  • Celková hodnota: 1 802,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0152/24
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0152/24 maľovanie priestorov školskej kuchyne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Štefan Vostál 11925825 1 802,80 € 20.02.2024 21.02.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť