Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11211

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
230815 edupage e-government modul pre školy nad 300 žiakov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240002 prenájom rohoží 04.12.23-31.12.23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 66,00 € 04.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240028 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 171,19 € 15.01.2024 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240001 telefón. poplatky 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 115,42 € 03.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230818 údržba VT 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 266,00 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230817 vzdelávacie poukazy PC príslušenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 753,60 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230899 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 57,16 € 31.12.2023 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230887 kontrola a servis hasiacich prístrojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 1 544,50 € 22.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230814 PO- čistenie a kontrola komína Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Protipožiarne družstvo 46652710 50,00 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230900 Bridge 09/23-06/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BRIDGE PUBLISHING HOUS INTERNATIONAL 01748602 65,00 € 31.12.2023 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240016 polygraficka190_1 (Hosting) 13.01.24-13.01.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 31,73 € 11.01.2024 12.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240102 Refakturácia nájomného nebytového priestoru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 393,60 € 12.02.2024 22.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240064 Rozšírenie kamerového systému v objekte SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hudiny, s. r. o. 50186566 3 597,42 € 01.02.2024 21.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240122 Revízia tlakových zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Igor Mráz - I.M.GAS 40012841 72,00 € 14.02.2024 22.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240046 Oprava: automat G&J-Q85 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pacelt s.r.o. 44623127 699,60 € 23.01.2024 22.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240134 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 87,10 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240127 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 117,72 € 14.02.2024 22.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240103 Zber a odvoz odpadu 01/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 67,20 € 12.02.2024 22.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240156 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 23.02.2024 23.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240165 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Merchyou s.r.o. 44307110 1 296,59 € 26.02.2024 26.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240188 Aktualizačné vzdelavanie - Outlook, One Drive Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Interaktívna škola 45888329 550,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
21150025 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,03 € 19.01.2015 Faktúra
21150024 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 529,92 € 19.01.2015 06.02.2015 Faktúra
21150022 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 196,13 € 16.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21150016 telef.poplatky 01/2015 090259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,19 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150015 telef.poplatky 01/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,28 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150014 telef.poplatky 01/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,40 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150013 spracovanie miezd 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 540,00 € 15.01.2015 Faktúra
21150012 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 267,38 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150011 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 130,28 € 14.01.2015 23.02.2015 Faktúra