Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 446,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
081/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 402,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
082/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
084/19 | Fa odmena za výkon službu zodpovednej osoby za mesiac marec 2019 podľa zmluvy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
087/19 | Fa za jarnú deratizáciu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
088/19 | Fa za jarnú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
074/19 | Fa za tlač Protokol o štátnej jaz.skúške, odpis vysvedčenia pre jaz.školy soprávnením vykonávať jaz skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 92,64 € | 26.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
076/19 | Fa za poistenie majetku podľa Zmluvy na obdobie od 23.4.2019 - 22.10.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
083/19 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
085/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 156,91 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
086/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 333,98 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
090/19 | Fa Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 36,35 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
091/19 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 117,08 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
092/19 | Fa za zákony v školskej praxi apr.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 47,85 € | 16.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
094/19 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.5.2019 - 31.7.2019, Webhosting intranetu 5 používateĺov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 17.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
096/19 | Fa za materiál použitý na sprievodnú akciu 27.3.2019 ERASMUS + | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105, 82108 Bratislava | 17314895 | 350,00 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
089/19 | Fa za revíziu čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 294,00 € | 10.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
101/19 | Fa za spracovanie učtovníctva 4/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
102/19 | Fa za stravné lístky na mesiac máj 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 4 844,57 € | 03.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
103/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 03.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
104/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 537,00 € | 03.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
105/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 03.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
167/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 04.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
108/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,17 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
109/19 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,94 € | 09.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
110/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 09.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
111/19 | Fa za reklamné služby v magazíne Café News 5/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | Kultúra, média, tlač | 480,00 € | 10.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
112/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 132,86 € | 13.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
107/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytovanie služieb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
113/19 | Fa za 2 ks bezp. kluče DOM LS-5-dodat. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 66,60 € | 14.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |