Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác, malovanie na VAZ tr.č.V203 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Valent | 13955691 | 1 400,00 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
195/17 | Fa na základe zmluvy za EFT POS terminály za služby - august 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 63,77 € | 25.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
209/18 | Fa poplatky za telekominikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 155,16 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
163/17 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,38 € | 09.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | ||||
204/17 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 157,68 € | 09.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
031/18 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 162,95 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
047/17 | Fa za dodávku zemného plynu - vyrovnanie za jan .+ febr. V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 871,00 € | 27.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
006/18 | Fa za vypracovanie syláb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Brána jazykov OZ | 31786278 | Iné | 200,00 € | 10.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
190/17 | Fa - Poplatok za doménu 1sjs.sk od 2.10.2017 - 1.10.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 33,44 € | 18.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
090/19 | Fa Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 36,35 € | 11.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
264/16 | Fa k poistnej zmluve - poistenie zodpovednosti za ško | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AIG Europe Limited | 36747912 | 850,00 € | 20.12.2016 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
048/24 | Fa na dodávku elektrickej energie na Štetinovu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
249/23 | Fa na opravu sokla na budove JŠ stavebné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,29 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
159/18 | Fa na základe Zmluvy - odmena za výkon funkcie august 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
132/23 | Fa na základe zmluvy za poskytnuté služby počítač.siete SANET apríl-jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
274/19 | Fa na základe cenovej ponuky podlahová krytina koberec dodávka a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 555,12 € | 29.10.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
047/19 | Fa na základe cenovej ponuky, oprava kotla + náhr. diel.na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 410,00 € | 20.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
232/18 | Fa na základe obj. Rohož sivá s potlačou loga ŠJŠ + diáre / chránené dielne/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | Iné | 2 302,92 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
229/18 | Fa na základe objednávky - čistenie dažďových žľabov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 286,01 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
099/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác maliarske práce na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 1 072,90 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
120/19 | Fa na základe objednávky pre Vaz pokládka kytiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 994,00 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
270/19 | Fa na základe Zmluvy WEB stránky ukončenie záverečnej etapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 480,00 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
119/19 | Fa na základe Zmluvy č.30/2019 Vaz + príloha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 3 887,50 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
306/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS -2019102902, web stránka predaj jaz.kurzov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 247,50 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
207/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20190815001 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Iné | 1 200,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
285/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20191029 web str. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 996,00 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
250/18 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály nov. 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 70,82 € | 18.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
042/19 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za január 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 326,59 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
091/19 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 117,08 € | 12.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |