Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010/22 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 59,50 € | 07.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
003/21 | poplatky banke | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,53 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
323/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,60 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
151/23 | dezinfekcie na ruky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 59,72 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
092/17 | Fa za deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 59,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
211/17 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 59,76 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
070/18 | Fa za jarnú deratizáciu zo zákona na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
192/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
087/19 | Fa za jarnú deratizáciu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
257/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
008/20 | Fa za servis telefónnej linky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,00 € | 14.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
104/20 | jarná deratizácia na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
086/20 | revízia komínov na Pal + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominárstvo, s.r.o. | 44998074 | 60,00 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
243/20 | ochranné štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 60,00 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
236/20 | revízia komínov Pal, Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 16.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
266/20 | jesenná deratizácia na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 07.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
009/21 | programové vybavenie Vema | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
049/21 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 03.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
072/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
187/21 | vizitky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAC&RAC s.r.o. | 51781361 | 60,00 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
216/21 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 22.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
256/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
071/22 | vyúčtovanie - školenie - novela zákona o finančnej kontrole vo VS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 60,00 € | 13.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
205/22 | 2ks odpadová nádoba do kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 06.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
390/22 | revízia plynového spotrebiča na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 60,00 € | 15.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
011/23 | Fa za EFT POS terminály za december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 60,21 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
146/18 | Fa za havariu, obhliadka zatekania a oprava ventilu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,43 € | 15.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||
168/17 | Fa za EFT POS terminály za júl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 60,47 € | 21.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
127/23 | Fa za EFT POS terminály za apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 60,56 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
262/17 | Fa za tlačiarenské služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 61,67 € | 27.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra |