Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
382/23 poplatky za terminály Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 49,05 € 11.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
374/23 vyúčtovanie vodné Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 52,66 € 08.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
006/24 vyúčtovanie - Verejná správa SR Jazyková škola, Palisády 17319145 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
002/24 elektronické stravovacie poukážky na január 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 5 500,26 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
373/23 UpDarček Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 1 060,82 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
001/24 Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 37,08 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
005/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 470,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
004/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
371/23 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 83,80 € 29.12.2023 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
372/23 intervencie španielsky jazyk Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 170,00 € 02.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
003/24 Fa za odpadovu nádobu do tlačiarne Xerox Jazyková škola, Palisády 17319145 PS - Products, spol. s.r.o. 35739801 35,76 € 12.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
012/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt - január 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 39,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
011/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. - január 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 000,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
010/24 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz január 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
009/24 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 103,49 € 22.01.2024 09.02.2024 Faktúra
007/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 2,52 € 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
383/23 telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 99,25 € 11.01.2024 09.02.2024 Faktúra
384/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 485,07 € 16.01.2024 09.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
381/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 335,19 € 10.01.2024 09.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
008/24 Optigril Elite XL vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 ELEKTROSPED 35765038 249,90 € 22.01.2024 09.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
380/23 vyúčtovanie časopis Jazyková škola, Palisády 17319145 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 189,00 € 08.11.2023 03.02.2024 Faktúra
379/23 vyúčtovanie časopis Jazyková škola, Palisády 17319145 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 69,00 € 08.11.2023 03.02.2024 Faktúra
378/23 vyúčtovanie mzdové centrum Jazyková škola, Palisády 17319145 Poradca podnikateľa 31592503 404,70 € 02.11.2023 03.02.2024 Faktúra
377/23 vyúčtovanie skartovač Jazyková škola, Palisády 17319145 AB COM CZECH, s.r.o. 25974939 671,01 € 04.10.2023 03.02.2024 Faktúra
376/23 oprava obvodového múru - vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 VISKIO s.r.o. 46042377 48 421,64 € 22.09.2023 03.02.2024 Faktúra
DFKV/0001/23 profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou KV Jazyková škola, Palisády 17319145 CONTEST, s.r.o. 36829650 5 326,80 € 21.12.2023 10.01.2024 Riaditeľka Faktúra
368/23 profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou BV Jazyková škola, Palisády 17319145 CONTEST, s.r.o. 36829650 6 544,80 € 21.12.2023 10.01.2024 Riaditeľka Faktúra
369/23 Fa za 4ks bannery Jazyková škola, Palisády 17319145 Arpád Németh-WANDTED DESIGN 33468729 348,00 € 28.12.2023 09.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
370/23 podpora zákazníka a licencia Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 2 876,40 € 28.12.2023 09.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
356/23 telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 94,80 € 08.12.2023 09.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra