Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331/23 | Fa za revízie hydranty, hasiace, stupačky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 115,00 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
329/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
320/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,96 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
307/23 | Fa za zrážky na Pal. za okt. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
334/23 | oprava a odstránenie havárie na kanalizácii , prepadnuté podlahy na škols. byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 41 307,22 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
323/23 | Fa za 3 x 84 modrá, čierna a červená nápln do PILOT popisovača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,63 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
330/23 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
327/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 363,22 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
333/23 | vyúčtovanie drevené USB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ČistéDrevo s.r.o. | 05031711 | 1 134,00 € | 25.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
324/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
312/23 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz od 1.11.2023 -30.11.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
322/23 | Fa za EFT POS terminály za oktober 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 151,39 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
328/23 | vyúčtovanie - mop, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 30,39 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
311/23 | Fa za intervencie špan.jazyk za okt. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
326/23 | vyhotovenie stanoviska k prácam | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 108,00 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
325/23 | vyúčtovanie - protokoly, triedne knihy, tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 1 547,23 € | 21.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
306/23 | Fa za servisné služby výpočt.techniky a toner na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 297,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
321/23 | Fa za revíziu kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
317/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
315/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
314/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
310/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. nov. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
309/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
308/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
303/23 | Fa za vodné a stočné na Pal.od 29.9.2023 - 28.10.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 30.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
319/23 | intervencie anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
350/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -303,58 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
349/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -300,13 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
348/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -271,24 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
347/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -227,04 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra |