Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OZ240311 čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 039,09 € 22.03.2024 05.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240317 Hliníkové schodíky ALDO-2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERSICOMP s.r.o. 51478374 46,70 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240316 Predlžovací a dátový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 14,09 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240318 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 388,20 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240320 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 366,98 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240321 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 82,80 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240315 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 13,71 € 20.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240314 Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 19.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240260 Právne služby 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 19.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ240309 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 82,80 € 18.03.2024 27.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
OZ240308 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 388,20 € 18.03.2024 02.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240310 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 71,51 € 18.03.2024 02.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240259 Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 61,08 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240313 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 271,50 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240312 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 71,51 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
OP240302 Mobilný telefón Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 15.03.2024 12.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
OZ240307 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 366,98 € 14.03.2024 27.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240311 Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 14.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
OP240301 Mobilný telefón Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 14.03.2024 12.04.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240258 Vyúčtovanie elek. energia PKV 2/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -566,74 € 13.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra