Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2687
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0044/21 | Objednávame si u Vás dodanie a práce súvisiace s vymaľovaním a opravami tried, učební, kabinetov a toaliet na 6. poschodí budovy „A“ ŠUP Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava , a to v súlade s opisom predmetu zákazky, vypracovaným výkazom/ výmerom a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky. | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 28 823,98 € | 27.10.2021 | 30.10.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0045/21 | Objednávame si u Vás výmenu ohrievača TUV. | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0043/21 | deratizácia objektu školy | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 19.10.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0048/21 | Objednávame si u Vás 7ks televízorov SAMSUNG UE65TU7092 65". | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0049/21 | Objednávame si u Vás stojany GOYA v počte 30ks. | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 2 519,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0050/21 | objednávame si u Vás vacuum bag a vakuuBOX podľa cenovej ponuky | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 660,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0046/21 | Objednávame si u Vás stavebný dozor počas rekonštrukcie sociálnych zariadení. | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 000,00 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0047/21 | Objednávame si u Vás 20ks profesionálnych dielenských stolov a 20ks stoličiek. | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 362,40 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0051/21 | Objednávame si u Vás sklárske stroje podľa cenovej ponuky, vo VO-„VYBAVENIE - DIZAJN SKLA – NÁKUP SKLÁRSKYCH STROJOV“. | BOHEMIA MACHINE s.r.o. | 45537011 | 34 511,62 € | 25.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0052/21 | Objednávame si u Vás školský nábytok podľa cenovej ponuky. 70ks - SET školská lavica+stoličky, 6ks katedier, 6 ks učiteľská stolička. Farba nôh pri laviciach, stoličkách, katedrách a učiteľský stoličkách - sivý grafit. | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 10 031,76 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0053/21 | Objednávame si u Vás 10ks počítačov. | Vladimír Hutta | 05692211 | 10 000,00 € | 08.12.2021 | 14.01.2022 | Objednávka | |||||||
VO/0003/22 | revízia kotolne | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 800,00 € | 10.01.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||||
VO/0001/22 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 100,00 € | 11.01.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||||
VO/0002/22 | stojan na televízor 2ks | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 240,00 € | 19.01.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||||
VO/0004/22 | Objednávame si u Vás vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na rekonštrukciu 4 ks sociálnych zariadení pre učiteľov na ŠUP J.Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||||
VO/0005/22 | papierove rolky do plotra | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||||
DFBV/0117/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -13,82 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0102/15 | Prenájom rohoží 13.7. - 09.08.2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NETO TRANS s. r. o. | 44225440 | 173,76 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0107/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 110,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |