Faktúry
Počet záznamov: 2470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0063/21 | prenájom rohoží 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | Nákup 7ks – iMAC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 11 583,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/24 | offline videoseminár Registratúra škôl+ZFK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 70,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/15 | poplatok za elektr.enrgiu 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,04 € | 13.05.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0064/17 | elektricka energia 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 071,49 € | 22.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | Služby mobilného operátora 04/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | zrážky 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | elektricka energia 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 899,97 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | prenájom rohoží 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 48,54 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 890,80 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/24 | oprava kotla Buderus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 979,20 € | 12.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0065/15 | vlajky SR , EU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 59,88 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 46,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0065/17 | poplatok za plyn 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 720,27 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | plyn 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 438,69 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | poplatok za telekomunikačné služby 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,02 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | servis výťahov 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 30.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | kompletácia sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 720,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | pieskovací box 420l PRO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 1 538,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/24 | telekomunikačné poplatky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,37 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/15 | zrážková voda 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 51,09 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0066/17 | správa počítačovej siete SANET 4-6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 26.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 83,02 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | pranie rohoží 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | servis výťahu 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra |