Faktúry
Počet záznamov: 2468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0274/22 | pranie a prenájom rohoží 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,16 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | služby mobilného operátora 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,23 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/20 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 4Home. a.s. | 27465616 | 52,35 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | služby mobilného operátora 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,61 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | služby mobilného operátora 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,74 € | 12.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 53,34 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0275/22 | služby mobilného operátora 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,34 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | cartridge | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,55 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | webhosting Plus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 53,89 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0214/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0038/24 | pravidelná kontrola a čistenie komína a dymovodu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | služby mobilného operátora 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,08 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | telekomunikačné poplatky 06/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,29 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0033/22 | spotrebný materiál - pílové pásy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dudr Saw s.r.o. | 29305489 | 54,82 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 55,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | pranie a prenájom rohoží 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | pranie, nájomné rohože 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | pranie a prenájom rohoží 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | pranie a prenájom rohoží 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | právo na GDPR 11/19-10/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 56,16 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 56,26 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/23 | služby mobilného operátora 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,31 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 57,00 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0138/17 | Nákup odbornej literatúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 57,20 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | služby mobilného operátora 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,42 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 02/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,48 € | 15.03.2024 | 08.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0149/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 57,60 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |