Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0045/23 | právne služby 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 594,02 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 508,76 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0046/15 | revízie regulačnej stanice plynu-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 29.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 243,43 € | 13.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 160,61 € | 08.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 42,79 € | 05.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,54 € | 21.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | Odborný seminár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 70,00 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -24,97 € | 31.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 135,30 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | voda Strelkova 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,90 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | EL EN Račianska 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0047/15 | revízie regulačnej stanice plynu-Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 29.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | Vyúčtovanie-elektrika-Strelková 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -790,96 € | 12.11.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 133,45 € | 09.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | elektronické stravovacie poukážky 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 404,00 € | 05.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,08 € | 21.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | Pracovné pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 348,96 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 177,12 € | 31.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 247,44 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | voda Podbrezovská 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 643,75 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,27 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0048/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 370,77 € | 02.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | Elektrika 01.12.15.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 237,52 € | 12.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 111,43 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | služby mobilnej TKS 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 381,58 € | 05.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 258,40 € | 21.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 301,06 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 683,63 € | 31.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |