Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0527/23 | servis hasiacich zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 285,00 € | 24.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0533/23 | spotrebný materiál - posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | 06021255 | 929,76 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0549/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CATINI EUROPE s.r.o. | 28116542 | 171,10 € | 04.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0605/23 | spotrebný materiál - mobilnet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NAY a.s. | 35739487 | 4,99 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | plyn Podbrezovská - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 854,08 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | spotrebný materiál - spádový profil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 52,98 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | odborné zdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 119,20 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0121/24 | spotrebný materiál - dátové káble | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 5,90 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0115/24 | servisné práce - kalibrácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Work and Road Safety Corporation s.r.o. | 05562686 | 52,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0148/24 | plyn Podbrezovská 03/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 538,92 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0161/24 | služby satelitnej televízie 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 24.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0146/24 | elektronické stravovacie poukážky 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 034,15 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0160/24 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 300,80 € | 07.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0155/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 437,40 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0153/24 | finančné výkazy 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 161,12 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0159/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 62,40 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0149/24 | voda Podbrezovská 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 898,32 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0150/24 | voda Strelkova - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7,68 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0156/24 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 385,45 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0157/24 | voda Pri vinohradoch JL 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 513,94 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0152/24 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 69,44 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0154/24 | výkaz výmer - oprava prívodu UK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 840,00 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0151/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 211,57 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0609/23 | vrecia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 1 200,00 € | 27.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0625/23 | právne služby 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 63,00 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0622/23 | právne služby 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 770,16 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0603/23 | ochranné prostriedky - tričká | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRO - HAND, s.r.o. | 34138811 | 589,35 € | 21.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0595/23 | ochranné prostriedky - nohavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRO - HAND, s.r.o. | 34138811 | 1 910,04 € | 21.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0616/23 | Cateringový stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 93,60 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |