Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5679

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0501/21 2 ks germicídne žiariče HUMAN PRO 45459096 864,27 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0503/21 potraviny MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 262,53 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0504/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 885,72 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0456/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 123,22 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0445/21 OOPP ĽUBICA 50982516 254,82 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0499/21 z účtu darov vianočné darčky viazané na dar.zmluvu dm drogérie 31393781 199,30 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0492/21 potraviny MIK, s.r.o. 34099514 171,97 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0491/21 potraviny MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 164,23 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 tesco poukážky zo Soc.fondu pre zam. TESCO STORES a.s. 31321828 5 275,00 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0490/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 744,87 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0496/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 23,35 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0497/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 30,34 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0498/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 69,62 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0467/21 vyúčtovanie el.energie za 10/2021 za prac.BA ZSE Energia, a.s. 36677281 1 058,59 € 15.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0468/21 vyúčtovanie el.energie 10/2021 prac.SC ZSE Energia, a.s. 36677281 185,11 € 15.11.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0493/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 185,59 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0494/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 138,54 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0495/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 181,88 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0500/21 vyúčtovanie tepla a vody za 09/2021 TERMMING s.r.o. 35972254 32,51 € 02.12.2021 12.12.2021 Faktúra
DFBV/0489/21 odborný webinár "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" OZ Nervuška-ARTE 50335944 100,00 € 01.12.2021 12.12.2021 Faktúra