Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5679

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0372/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 121,45 € 09.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 potraviny DEMIFOOD s.r.o. 36324124 413,32 € 20.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0398/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 60,80 € 28.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0402/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 115,07 € 04.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0369/21 záloha na el.energiu za 09/2021 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 09.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 vyúčtovanie elektriny za 08/2021 prac.BA ZSE Energia, a.s. 36677281 918,40 € 14.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0391/21 potraviny PAM fruit s.r.o. 51801671 152,69 € 22.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0388/21 elektronické stravovacie poukážky 08/2021 Up Déjeuner 53528654 579,66 € 20.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0404/21 Dezinfekcia na ruky - dotácia MARTOINE s.r.o. 53112482 114,50 € 06.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0405/21 respirátor - dotácia MAVEX 44004389 32,90 € 06.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0409/21 obaly SECUPACK s.r.o. 28287592 19,18 € 14.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0413/21 potraviny MIK, s.r.o. 34099514 242,93 € 04.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0420/21 monitorovanie objektu Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 07.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0422/21 služby v oblasti BOZP Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0424/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 74,04 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0427/21 potraviny PENAM Slovakia 36283576 134,57 € 12.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0418/21 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 394,02 € 06.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0410/21 čistiace a pracie prostriedky Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 519,26 € 04.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0407/21 kyslíkový koncentrátor- dotácia EGAMED spol. s.r.o. 00613606 1 656,00 € 12.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0423/21 mobilné služby O2 Slovakia 35848863 103,96 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra