Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14227

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0052/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 071,35 € 16.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 965,38 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0054/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 965,38 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/24 erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zuzana Vancova - EKIP EUROPA 2745263-Y 5 600,00 € 26.03.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/24 erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zuzana Vancova - EKIP EUROPA 2745263-Y 940,00 € 26.03.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 22,30 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 429,73 € 19.04.2024 22.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 143,60 € 19.04.2024 19.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WEOPACK s.r.o. 52165531 21,60 € 16.04.2024 19.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,19 € 16.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,45 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/24 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 096,32 € 02.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 15.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 129,38 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 675,63 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MUREX s.r.o. 36580023 15 576,74 € 03.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 631,67 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 63,18 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/24 licencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 211,56 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/24 elektroinštal.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 1 020,00 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Dudo - VMD 30787793 2 450,00 € 15.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/24 spotr.matariál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Včela s.r.o. 52965121 145,00 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0276/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 842,81 € 08.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0282/24 stav.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 128,50 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/24 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 990,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0049/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 409,75 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0050/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 396,99 € 10.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra