Faktúra č. DFB1/0035/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0035/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady 2018 - Ivanka
  • Dátum doručenia: 02.02.2018
  • Celková hodnota: 4 312,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Rozhodnutie č. 3703
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť