Faktúra č. DFB1/0072/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0072/20
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 53,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100036716
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť