Faktúra č. DFB1/0161/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0161/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom plynových fliaš do 28.2.2019
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 27,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 151371/1/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
151371/1/2018 Rámcová kúpna zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas, spol. s r. o. 00685852 Iné 0,15 € 06.11.2018 06.11.2018 05.11.2020 07.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť