Faktúra č. DFB1/0383/15

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0383/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby
  • Dátum doručenia: 10.09.2015
  • Celková hodnota: 395,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 0173900309
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť