Faktúra č. DFB1/0437/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0437/23
  • Popis fakturovaného plnenia: telek.služby
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 47,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100036716
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť