Faktúra č. DFB1/1040/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/1040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 49,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100036716
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť