PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo
Informácie
- Názov: PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo
- IČO: 00190390
- Adresa: Hlboká cesta 45/3681, 900 25 Chorvátsky Grob
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 89
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0571/19 | slama pšeničná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 267,30 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0598/19 | ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 136,80 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0818/19 | krmivo-ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 124,80 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0320/19 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 90,00 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
VOBJ/0672/19 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 101,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | |||||
VOBJ/0879/19 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 268,00 € | 02.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
VOBJ/0920/19 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 137,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | |||||
VOBJ/1136/19 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 125,00 € | 19.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
DFB1/0571/19 | slama pšeničná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 267,30 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0027/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 150,40 € | 31.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0558/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 193,60 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0649/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 125,80 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0915/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 118,80 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0072/18 | Krmivo jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 151,00 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka | |||||
VOBJ/0864/18 | Jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 194,00 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Objednávka | |||||
VOBJ/0925/18 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 151,00 € | 14.09.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
VOBJ/1350/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 120,00 € | 17.12.2018 | 11.01.2019 | Objednávka | |||||
DFPC/0270/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 113,88 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0125/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 139,44 € | 21.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0072/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 166,32 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |