Ing.Jan Popluhar - JAPOP
Informácie
- Názov: Ing.Jan Popluhar - JAPOP
- IČO: 30749417
- Adresa: Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 43
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0113/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 263,58 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0209/19 | Servis kosačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 264,00 € | 07.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
DFB1/0813/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 485,78 € | 03.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0991/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 486,00 € | 24.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
DFB1/0324/16 | Tlakový čistič | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 498,00 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0249/18 | Materiál na opravy, záhradné nožnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 506,89 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0498/18 | Materiál na opravu a údržbu prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 507,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Objednávka | |||||
DFB1/0577/17 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 566,23 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1287/17 | Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 570,00 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Objednávka | |||||
DFB1/0369/19 | údržba a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 602,23 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0580/19 | Materiál na údržbu koačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 603,00 € | 26.04.2019 | 28.05.2019 | Objednávka | |||||
DFPC/0289/19 | čerpadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 652,82 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1509/19 | Čerpadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 653,00 € | 13.12.2019 | 14.01.2020 | Objednávka | |||||
DFB1/0574/15 | Servis kosačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 669,00 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0368/19 | vyvetvovač STIHL | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 720,00 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0535/19 | Vyvetvovač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 720,00 € | 15.04.2019 | 28.05.2019 | Objednávka | |||||
DFB1/0799/18 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 733,63 € | 28.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/1086/18 | Materiál na opravu a údržbu k pílam | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 734,00 € | 19.10.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB1/0331/22 | náhradný diel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 784,18 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0472/22 | Náhradné diely na pílu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 785,00 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Objednávka |