Ing.Jan Popluhar - JAPOP


Informácie
  • Názov: Ing.Jan Popluhar - JAPOP
  • IČO: 30749417
  • Adresa: Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 43

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0113/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 263,58 € 15.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0209/19 Servis kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 264,00 € 07.02.2019 20.02.2019 Objednávka
DFB1/0813/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 485,78 € 03.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0991/21 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 486,00 € 24.11.2021 21.12.2021 Objednávka
DFB1/0324/16 Tlakový čistič Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 498,00 € 04.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFB1/0249/18 Materiál na opravy, záhradné nožnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 506,89 € 07.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0498/18 Materiál na opravu a údržbu prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 507,00 € 02.05.2018 15.05.2018 Objednávka
DFB1/0577/17 Materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 566,23 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1287/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 570,00 € 03.11.2017 04.12.2017 Objednávka
DFB1/0369/19 údržba a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 602,23 € 10.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0580/19 Materiál na údržbu koačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 603,00 € 26.04.2019 28.05.2019 Objednávka
DFPC/0289/19 čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 652,82 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1509/19 Čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 653,00 € 13.12.2019 14.01.2020 Objednávka
DFB1/0574/15 Servis kosačky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 669,00 € 23.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0368/19 vyvetvovač STIHL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 720,00 € 10.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0535/19 Vyvetvovač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 720,00 € 15.04.2019 28.05.2019 Objednávka
DFB1/0799/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 733,63 € 28.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1086/18 Materiál na opravu a údržbu k pílam Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 734,00 € 19.10.2018 18.12.2018 Objednávka
DFB1/0331/22 náhradný diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 784,18 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0472/22 Náhradné diely na pílu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 785,00 € 27.04.2022 10.05.2022 Objednávka