Matej Salay KONT-BLESK


Informácie
  • Názov: Matej Salay KONT-BLESK
  • IČO: 32824254
  • Adresa: Kostolná 13, 90024 Veľký Biel

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 83

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0340/15 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 07.08.2015 12.08.2015 Faktúra
DFB1/0678/15 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 18.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0678/15 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 17.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/16 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 05.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFB1/0409/16 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 22.08.2016 26.08.2016 Faktúra
DFB1/0494/16 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 1 152,00 € 28.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFB1/0026/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 27.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0046/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 120,00 € 23.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DFPC/0058/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 06.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFB1/0197/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 26.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0163/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0886/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera SOP Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 07.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0919/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera ubytovňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 15.08.2017 29.09.2017 Objednávka
DFPC/0191/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1173/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera - ubytovňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 11.10.2017 27.10.2017 Objednávka
DFPC/0207/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0221/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 01.12.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1201/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera - ubytovňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 16.10.2017 04.12.2017 Objednávka
VOBJ/0507/17 Vývoz veľkokap. kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 18.04.2017 05.12.2017 Objednávka