Vladimír Bystran
Informácie
- Názov: Vladimír Bystran
- IČO: 33970670
- Adresa: Matičná 41, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 473
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0582/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 213,80 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0643/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 450,00 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0644/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 86,20 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0645/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 213,81 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0013/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 501,95 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0021/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 989,69 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0021/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 957,49 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0021/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 508,38 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0023/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 654,91 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0024/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 469,27 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0025/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 286,80 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0027/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 500,15 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0041/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 812,82 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0041/20 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 728,79 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0042/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 840,90 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0043/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 708,38 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0046/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 456,68 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0048/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 343,67 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0054/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 493,67 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0055/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 510,85 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |