MAJAX, s.r.o.


Informácie
  • Názov: MAJAX, s.r.o.
  • IČO: 44137419
  • Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 290

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0007/15 Prenájom kopírky Ivanka 12/2014, Výtlačky z kopírky Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 392,85 € 14.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0008/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 12/2014, Výtlačky z kopírky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 134,04 € 14.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0014/15 Toner HP CB435A, B430, oprava tlačiarne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 483,52 € 20.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0017/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 316,80 € 14.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/19 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 28,80 € 15.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/20 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 232,20 € 22.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/21 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 537,33 € 03.02.2021 10.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 238,49 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 313,45 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0040/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 137,18 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0041/15 Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 308,52 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0041/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 959,28 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 155,64 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0054/17 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 09.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0055/20 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 819,09 € 05.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 722,37 € 02.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/15 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 489,79 € 18.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0065/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 543,06 € 03.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/17 Servisné práce Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 84,00 € 16.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0066/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 233,14 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra