Faktúry
Počet záznamov: 4057
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0061/24 | školenie PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. | 51424266 | 35,00 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0073/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 89,76 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | služby počitačovej siete | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | výmena filtrov klimatizácia - servis ŠJ / réžia / | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Airconfuji Slovensko s.r.o. | 35839252 | 557,28 € | 30.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0005/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 029,50 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0008/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 351,48 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0007/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 27,84 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0002/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 390,74 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | kancelársky papier a potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 438,30 € | 30.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | kancelársky nábytok - kabinet Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 366,00 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 96,92 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0006/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 631,13 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | Tlačiareň SHARP multifunkčné zariadenie - veľká zborovňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 2 028,00 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0020/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 801,24 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0048/24 | stočné Višňová 48m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 63,84 € | 25.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0047/24 | stočné Školská 69m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 91,77 € | 25.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | prenájom rohoží SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 212,64 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | prenájom rohoží ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 68,29 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0010/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 127,34 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0009/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 417,53 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0004/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 292,99 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0003/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 647,07 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0022/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 378,67 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0021/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 559,72 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0019/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 200,16 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0018/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 623,87 € | 26.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0069/24 | preddavok plynu 2/2024 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 000,00 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | preddavok plynu 2/2024 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | vodné predpoklad 14m3 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,21 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 169,46 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |