Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2467

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0183/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 452,63 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0198/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 860,05 € 04.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFSJ/0173/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 552,55 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0007/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 958,33 € 12.01.2024 22.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0004/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 274,52 € 09.01.2024 22.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0287/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 218,54 € 20.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0284/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 601,25 € 14.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0020/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 463,19 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0019/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 599,23 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0014/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 427,74 € 18.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0034/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 306,00 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0032/24 SK2411000000002624420141 Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 624,03 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/24 SK2411000000002624420141 Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 161,09 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 009,39 € 06.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0048/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 507,86 € 20.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0045/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 500,47 € 19.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 689,70 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0041/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 743,06 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0068/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 497,23 € 22.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0070/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 829,13 € 22.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0074/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 256,50 € 25.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0061/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 096,98 € 15.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0052/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 391,05 € 29.02.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0092/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 179,92 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0097/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 127,74 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0099/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 166,11 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0104/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 365,56 € 25.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0080/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 561,94 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0084/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 929,55 € 09.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0085/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 127,74 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra