Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2487

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0003/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 111,35 € 23.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFSJ/0001/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 161,76 € 09.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFSJ/0006/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 225,30 € 23.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFSJ/0016/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 269,69 € 26.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0014/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 354,71 € 19.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0010/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 241,60 € 08.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0023/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 416,70 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0026/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 257,74 € 07.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0036/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 34,32 € 25.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0034/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 411,80 € 21.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0033/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 914,73 € 21.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0032/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 317,47 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0030/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 432,58 € 17.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0044/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 573,40 € 01.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFSJ/0056/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 586,97 € 15.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0055/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 97,92 € 14.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0051/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 361,84 € 08.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0066/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 412,80 € 28.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0065/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 42,00 € 24.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0058/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 565,74 € 18.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFSJ/0072/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 189,10 € 02.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 192,56 € 21.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0087/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 388,08 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0086/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 892,81 € 17.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0078/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 536,97 € 10.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0074/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 433,55 € 03.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0125/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 199,14 € 19.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0124/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 954,78 € 18.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0118/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 173,50 € 13.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0116/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 444,40 € 13.10.2021 03.11.2021 Faktúra