Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2438

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/20 telefón 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,86 € 06.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 telefón 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 06.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 telefón 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 06.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFSJ/0030/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 979,54 € 06.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 vodné, stočné zrážky 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 119,83 € 07.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFSJ/0032/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 453,29 € 07.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0031/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 126,99 € 07.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 stravovanie 9/2020-žiaci Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 2 061,72 € 08.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFSJ/0034/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 32,40 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0033/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 70,16 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0035/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 11,16 € 09.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0036/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 929,22 € 12.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0037/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 682,69 € 13.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 prevádzkové náradie Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 292,68 € 14.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 učebné pomôcky IB štúdium Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 78,00 € 14.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 šj el. energia 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 785,59 € 14.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFSJ/0039/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 61,49 € 14.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0038/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 449,48 € 14.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 el. energia 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 498,00 € 15.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFSJ/0040/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 KIPA s.r.o. 34128654 282,46 € 15.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 teplo 9/2020 - vyúčtovanie Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -731,52 € 16.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFSJ/0041/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 273,61 € 16.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 svietidlá, náhradné diely Spojená škola Pankúchova 53242742 eLED s.r.o. 51881969 117,70 € 19.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFSJ/0044/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 530,72 € 19.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0043/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 441,96 € 19.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFSJ/0042/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 36,00 € 19.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 šj zber odpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 20.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFSJ/0045/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 67,29 € 20.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 šj zemný plyn 10/2020 - vrátená záloha Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 -88,00 € 21.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 aplikačné a systémové konzultácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava 31355374 188,58 € 21.10.2020 04.11.2020 Faktúra