Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2438

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0048/20 šj vyúčtonanie zemného plynu 2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 -522,41 € 21.10.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 stravovanie - režijné náklady september 2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 533,60 € 22.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 stravovanie - september 2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 151,80 € 22.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 stravné 9/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 32,20 € 22.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 šj zemný plyn 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 23.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 školenie - seminár IB Spojená škola Pankúchova 53242742 Jolly Phonics Center, OZ 50552872 300,00 € 26.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 toner Spojená škola Pankúchova 53242742 Grex SK s.r.o. 44015682 49,99 € 27.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 96,00 € 30.10.2020 10.12.2020 Faktúra
DFSJ/0046/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 208,87 € 02.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 šj oprava kanalizačného potrubia Spojená škola Pankúchova 53242742 PS Stav. s.r.o 52669947 5 820,00 € 02.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 šj likvidácia odpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 45,60 € 02.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFSJ/0047/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 46,00 € 03.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 83,71 € 04.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0048/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 440,67 € 04.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 oprava telocvičného zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 Graus Róbert RG Šport 34465871 365,00 € 04.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 výkon zodpovednej osoby 11/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 04.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 dezinfekčné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Provex s.r.o. 44416326 398,45 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 správa webstránky Spojená škola Pankúchova 53242742 Jakub Adamec 51783274 78,33 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 dezinfekcia objektu Spojená škola Pankúchova 53242742 All in Cube s.r.o. 46034269 720,00 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 šj zemný plyn 11/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 šj deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 70,00 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 182,00 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 telefón 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 33,89 € 06.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 telefón 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,10 € 06.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFSJ/0051/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 12,40 € 09.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 117,32 € 09.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 el. energia 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 642,09 € 09.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 telefón 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,07 € 09.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 stravné, obedy zadarmo 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 2 434,50 € 10.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 šj el. energia 10/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 678,35 € 10.11.2020 10.12.2020 Faktúra