Faktúry
Počet záznamov: 21577
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0932/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0979/15 | Jedálne kupóny10000ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 36 561,60 € | 13.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
D/0096/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 20.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0988/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 14.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1004/15 | Flipchart magnetický RIO-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,20 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
D/0101/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 28.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1002/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.05.-02.06.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,69 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0976/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 519,58 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0895/15 | serverový hosting za 06/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0963/15 | T-Mobile za 06/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 785,81 € | 10.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0964/15 | T-Mobile za 06/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 466,52 € | 10.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0991/15 | kontroly a skúšky činnosti PSN EZS,PTV A SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 16.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
D/0097/15 | koncesionárske poplatky za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 20.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0987/15 | služby za aktuálne obdobie - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0992/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 556 860,27 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0993/15 | výkon správy majetku 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0958/15 | 42. Medzinárod. film.festival-Ekotopfilm-Envirofilm 2015-vyhotovenie Ceny Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Pavol Lim-EKOTOPFILM | 139629222 | 996,00 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0959/15 | vodné Malinovo za obd.21.05.2015 - 16.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 76,37 € | 10.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0974/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0975/15 | servis trafostanice za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1217/15 | el.energia 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0095/15 | vyúčtovanie nájomného za rok 2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 5,89 € | 16.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0957/15 | poplatky za 06/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 141,39 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0924/15 | el. energia 07/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 06.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0925/15 | el.energia 07/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0900/15 | upratovacie práce 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0901/15 | el. energia 07/2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0902/15 | el. energia 07/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1336/15 | Bratislava nočný beh-7.ročník Telekom Night Run-11.9.-12.9.2015-na základe Zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL,s.r.o. | 35751452 | 6 000,00 € | 21.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
B/0970/15 | kurz anglického jazyka - zam.odboru INTERACT - za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 139,18 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra |