Faktúry
Počet záznamov: 21577
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1281/15 | Business CityNET 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1340/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -15,52 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1325/15 | DOBROPIS-za obd. 08/2015-telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -417,65 € | 10.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1214/15 | Support Services for Communications System 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 03.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/0665/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.03.-02.04.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 50,72 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0940/15 | spotrebný materiál k počítačom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 14 670,00 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0899/15 | vodné,stočné za obd.06/2015 -Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0934/15 | dodávka tepelnej energie za 06/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 994,60 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0941/15 | Business CityNET 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0947/15 | EXPO Milano 2015-prenájom fotografického kiosku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEWE a.s. | 31395937 | 1 198,80 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/0999/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0027/15 Zohor - Záhorská VES III.Q 2015-01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 843,02 € | 17.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
B/1236/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1256/15 | Hodnotenie ex ante operač.programu INTERACT III 2014-2020-záverečná fáza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VVMZ, spol. s. r. o. | 31393438 | 9 078,00 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
K/0046/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NEXG0102755 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1377/15 | Support Services for Communications System 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1251/15 | propagácia BSK-sponzoring,súťaž-v časopise č.41/2013 .týždeň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | W PRESS a.s. | 35907266 | 1 190,00 € | 09.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1545/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0036/15 Zohor - Záhorská VES IV.Q 2015-01.10.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 843,02 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1274/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Záhorská Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 10 140,00 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1302/15 | služby za aktuálne obdobie - 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1261/15 | zrážkový úhrn 08/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1262/15 | vodné Malinovo za obd. 17.07.2015-18.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,97 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1265/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.07.2015-28.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 40,44 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1240/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1241/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1242/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1243/15 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Jankolova-25.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1244/15 | poplatok za KO 08/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1245/15 | dodávka tepelnej energie za 08/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 970,16 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1238/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2015-25.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 538,71 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1268/15 | podnájom nebytových priestorov za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra |