Faktúry
Počet záznamov: 21577
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0601/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,85 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0603/15 | dodávka tepelnej energie za 01/2015-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 305,24 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0539/15 | upratovacie práce 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0553/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0589/15 | T-Mobile za 04/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 109,28 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0647/15 | výroba a vysielanie príspevkov-04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0650/15 | VYÚČTOVANIE energií za rok 2014 - byt ZS Rovniakova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 69,28 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0559/15 | DOBROPIS 1x letenka - p.Moselt Mikis Helsinki-Mníchov-Florencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -298,35 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/1055/15 | Support Services for Communications System 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 04.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1174/15 | ročný poplatok za hosting,hotline,údržbu sw PROebiz a správu dát na obd. 20.08.2015 do 19.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 24.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
D/0133/15 | úhrada súdneho poplatku vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Úradu pre VO č.2429/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krajský súd v Bratislave | 00000000 | 70,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1439/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1414/15 | parkovné BA 121 TV za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1406/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1404/15 | tematický monitoring médií-za mesiac september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0127/15 | v zmysle Kúpnej zmluvy-prevod vlastníckych práv k NKP synagóge v Senci a pris.pozemkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR | 00179221 | 1,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0113/15 | úhrada poistného 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 03.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1145/15 | poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.09.2015-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 267,82 € | 17.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1443/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/15 - na Základe Zmluvy o spolupráci pri organ.pod. VIVA MUSICA! FESTIVAL 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 140 000,00 € | 08.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1260/15 | STORNO-nesprávny predpis poistného-poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -127,47 € | 09.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1129/15 | STORNO-nesprávny predpis poistného-poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 127,47 € | 12.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1215/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1159/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 09-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 1 076,76 € | 20.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
D/0111/15 | el.energia 09/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
D/0112/15 | el.energia 09/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1384/15 | nájomné za obd. 01.10.2015-31.10.2015, energie a služby za obd. 01.10.2015-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 01.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0122/15 | el.energia 10/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0121/15 | el.energia 10/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0120/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 29.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0119/15 | preddavková platba za odber tepla - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 270,00 € | 21.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |