Faktúry
Počet záznamov: 21577
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0019/15 | ročný aktual.poplatok za obd. 01.01.2015-31.12.2015-SPIN/REP-Automatizované rozpočtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 502,80 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0020/15 | poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia za obd. 01.01.2015-31.12.2015-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 711,62 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0021/15 | služby a systémová podpora SPIN za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1987/14 | vodné Malinovo za obd.20.11.2014-16.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 57,28 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1990/14 | el.energia-12/2014-Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 252,35 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1992/14 | City TV, s. r. o. - výroba a vysielanie príspevkov-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0031/15 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0032/15 | zabezpečenie hudobnej produkcie-DJ-posedenie zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOLMAR s. r. o. | 44936877 | 350,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0036/15 | za znalecký posudok-ZP 3/2015 - k.ú Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 365,35 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0038/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.01.2015 do 31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0163/14 | vyúčtovanie nájomného za rok 2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 60,82 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0043/15 | Župné školy v Avione 2015-graficko-tech. a servisné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 996,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0046/15 | zemný plyn - 01/2015-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0047/15 | kamera GoPro HERO4 Black Edition-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 465,86 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0013/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0054/15 | vodné za obd.23.12.2014-22.01.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0055/15 | vodné,stočné,zrážky od18.11.2014-31.12.2015--Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 408,38 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0056/15 | vodné,stočné za obd.05.12.2014-08.01.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 338,81 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0057/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 644,10 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0058/15 | tlač mesačníka Bratislavský kraj č.1/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 11 389,20 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0062/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.12.2014-25.01.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0063/15 | dodávka vody za obd. 05.11. - 31.12.2014-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia, a. s. | 35702257 | 38,48 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0064/15 | parkovné BA 121 TV za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0069/15 | prenájom rohoží za obd. 29.12.2014-25.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 72,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0079/15 | za falošný výjazd-Sabinovská 16-27.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0080/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0081/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0082/15 | monitorovanie objetu Sabinovská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0084/15 | vyúčtovanie za rok 2014 - odber vody a stočné- Dopravná ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 12 633,19 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0085/15 | zemný plyn Kľukatá - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |