Faktúry
Počet záznamov: 21688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0196/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres PK - práce za 07/23 Blatné - Šenkvicve, Slovenský Grob-Viničné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 1 168 865,22 € | 15.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0196/22 | realizácia dopravného značenia--cyklolávka-VYSOMARCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATES, a.s. | 31628541 | 5 714,34 € | 26.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
K/0196/21 | Revitalizácia vozoviek ciest II a III triedy v BSK-okres Malacky-Kostolište II/503 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 245 449,50 € | 13.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0195/23 | Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC, za obd. júl 2023 (Dunajská Lužná - Miloslav) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 810 163,67 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
K/0195/22 | kúpa pozemku-Tomášov - Malý Madaras | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miguel Prieto a Naďa Prietová rod. Muchová | 000000000 | 4 892,16 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
K/0195/21 | STORNO-prekročenie finan.limitu-stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -1 402,91 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0194/23 | Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC, za obd. júl 2023 (Most pri BA) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 178 782,34 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
K/0194/22 | za pozemok -Križovatka Triblavina-cesta III/1059 Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Galovič | 00000000 | 3 513,33 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
K/0194/21 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 440,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0193/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 913 722,10 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0193/22 | stavebné úpravy RD Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HYDROIZOMAT - Vladimír Malých | 41208838 | 32 409,88 € | 19.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
K/0193/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 560,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0192/23 | kúpa parcely registra č. 3485/1 a 3485/4 v k.u. Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Ľuboš Magula a Ľubica Magulová rod. Koudelová | 00000000 | 122 360,00 € | 15.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
K/0192/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.1.4.2022-14.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 22 147,64 € | 19.08.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
K/0192/21 | STORNO-prekročenie finan.limitu-stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 402,91 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0191/23 | na základe Zmluvy o dielo č.202304001-vypracovanie dokumentácie k žiadosti o vydanie povolenia-rekonštrukcia ext.športoviska Gymn. J. Papánka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 14 280,00 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0191/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.28.3.2022-14.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 20 620,55 € | 19.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
K/0191/21 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda stavebný dozor za 09-11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Juno s. r. o. | 53717325 | 6 840,00 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0190/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 14 400,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0190/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.16.6.-12.8.2022-súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 210 694,88 € | 19.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
K/0190/21 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce-osobitne vys.faktúra | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 95 129,02 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0189/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
K/0189/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.16.6.-12.8.2022-súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 33 050,67 € | 19.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
K/0189/21 | vytvor.tlač..výstupov v evidenciách-Správa ciest BSK-Akceptácia riešenia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 738,40 € | 06.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0188/23 | automobil Mercedes-Benz V 300 AVG/LANG | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 117 600,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
K/0188/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 /2 časť za obd.16.6.-12.8.2022-súpisu prevedených prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 84 395,57 € | 19.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
K/0188/21 | automobil zn.Kodiaq L K 2,0 TSI 140kW-1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 46 800,00 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
K/0187/23 | vypracovanie posúdenia energet. hospodárnosti budovy a energet. certifikátu - SOŠ pedagogická, Bullova 2, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 4 440,00 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
K/0187/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť za obd. 16.6.2022-12.8.2022-bleskozvod | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 3 685,49 € | 19.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
K/0187/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema- Častá, Zámocká ulica v Častej za október až november 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 840,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |